Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Manutenzione | 17/09/2024 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1158 del 19/08/2024 "Gestione del CPSA ora Hot-Spot di Pozzallo Liquidazione compensi di cui all'art. 5 del contratto rep. n. 29/2015, relativi al periodo 1 Gennaio/31 Luglio 2016" |
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| Settore Manutenzione | 13/09/2024 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1131 del 14/08/2024 Liquidazione fattura n. 27 del 08.08.2024 alla "Cassiopea Società Cooperativa Sociale Onlus" per i servizi manutentivi vari al Patrimonio Comunale a Cooperative Sociali di tipo B. Periodo dal 01 al 30 giugno 2024. CIG: A009785A82 |
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| Settore Tributi | 26/08/2024 |
Settore Tributi reg.gen. 1064 del 14/08/2024 Determina a contrarre - Servizio di noleggio di n. 2 cassoni da 20 mc con coperchio idraulico per il contenimento momentaneo del rifiuto di cui al codice CER 20.01.08 prodotto dalla raccolta differenziata di questo Comune. Affidamento alla ditta Ecodep Srl. Impegno di spesa. CIG: B2B1ABD917. |
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| Settore Tributi | 26/08/2024 |
Settore Tributi reg.gen. 1060 del 13/08/2024 Rimborso al contribuente sig. Mario De Benedittis per idrico versato in eccesso nell'anno 2022. |
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| Settore Manutenzione | 26/08/2024 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1062 del 12/08/2024 Impegno di spesa per la fornitura di Gas naturale agli immobili di proprietà comunale.. CIG:B2C105EC21. |
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| Settore Manutenzione | 26/08/2024 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1061 del 09/08/2024 Impegno di spesa per Energia elettrica degli immobili e degli impianti di proprietà comunale . CIG:B2C0F88B88. |
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| Settore Manutenzione | 26/08/2024 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1070 del 09/08/2024 Liquidazione fattura n. 453 del 21/05/2024 alla ditta " Roccasalva Giuseppe srl" per la Fornitura di materiale edile, idrico, viario e vario per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto alla manutenzione. CIG: B04955CB0E |
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| Settore Manutenzione | 26/08/2024 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1069 del 09/08/2024 Liquidazione fattura n. 4/12 de1 01/07/2024 alla ditta " Denaro Argentina di Paolo Sotgiù" per la Fornitura di materiale, vernici, serramenta e vario per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto alla manutenzione. CIG: B051365CF9 |
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| Settore Manutenzione | 26/08/2024 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1068 del 09/08/2024 Liquidazione fattura n. 1211 de1 21/06/2024 alla ditta "Savasta F.lli & C. snc" per la fornitura di materiale idraulico, sanitario ed edile vario, per la manutenzione degli edifici comunali e scuole per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto ala manutenzione. CIG: B03EDE58CA |
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| Settore Manutenzione | 26/08/2024 |
Settore Manutenzione reg.gen. 1067 del 09/08/2024 Liquidazione fattura n. 1295 de1 04/07/2024 alla ditta "Savasta F.lli & C. snc" per la fornitura di materiale idraulico, sanitario ed edile vario, per la manutenzione degli edifici comunali e scuole per l'esecuzione dei lavori in economia ad opera del personale addetto ala manutenzione. CIG: B22F4F39B5 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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